وصف الوظيفة
الغرض من الوظيفة
للقيام بمراجعة شاملة وتقييم لضوابط الإدارة (على الأنشطة المالية أو الإدارية والتشغيلية كما هو مقرر لك) لضمان تطبيق وعمل نظام الرقابة الداخلية لسلامة وموثوقية العمليات المالية بكفاءة وفاعلية، ولضمان التقدم السلس وفي الوقت المناسب لبرامج التدقيق وفق خطط التدقيق السنوية، وبما يتماشى مع الاستراتيجيات والهدف والإجراءات والسياسات والتوجيهات المؤسسية. لأداء ومتابعة جميع التدقيقات المالية كما تم الاتفاق عليها مع مدير القسم وإعداد تقارير التدقيق النهائية ونتائج التدقيق والتوصيات لإجراءات تصحيحية plans.
المسؤوليات المرتبطة بالحالة الوظيفية
الخطة السنوية للتدقيق الداخلي حسب المخاطر
• إجراء تقييم المخاطر ربع السنوي والسنوي الذي تجريه لجنة التدقيق والتأكيد للوحدات التنظيمية المعنية.
• تطوير الخطة السنوية للتدقيق الداخلي القائمة على نتائج تقييم المخاطر.
تخطيط التدقيق الداخلي
• يحدد الأهداف ونهج الجهود التدقيقية المقترحة مع مدير القسم، كما يُوجه.
• يشارك في تخطيط نهج ونطاق مراجعات التدقيق المعينة. إعداد برنامج التدقيق
• يحدد المخاطر والضوابط الكفيلة ويجهز برنامج اختبارات التدقيق لنطاق المناطق المتفق عليها للمراجعات التدقيقية. يساعد في التخطيط ويجري برامج تدقيق شاملة لمراجعة وتقييم ضوابط الإدارة على المستويات المالية والإجراءات والسياسات والأنشطة في مختلف المجالات والأقسام كما هو مؤكد في الخطة التدقيقية المعتمدة وينقلها إلى المرؤوسين. يراجع اكتمال وملاءمة وفعالية الضوابط الداخلية والعمليات والإجراءات والسياسات الموجودة، نتائج التدقيق ويقدم التوصيات.
• يجري مراجعة أولية لمهام التدقيق للمساعدة في تحديد النطاق وتطوير خطط التدقيق (بما في ذلك الاختبار).
• يساعد مدير القسم في تطوير وتنفيذ مهام التدقيق.
المسؤوليات المرتبطة بالحالة الوظيفية 2
تنفيذ التدقيق الداخلي
• ينفذ الخطة التدقيقية السنوية المعتمدة كما تم الاتفاق عليها ويضمن أن تتعرض جميع المناطق المطابقة لتقييم كاف للضوابط الداخلية. يحدد المناطق التي قد تتطلب تغطية تدقيق إضافية لضمان الالتزام الفعّال بالأنظمة والإجراءات والضوابط الداخلية. يجمع ويحلل جميع الدلائل الضرورية لتقييم أي مخاطر إجرائية محتملة.
• يحضر/يحدث عملية تقييم المخاطر وإعداد سجل المخاطر لكيانات يمكن التدقيق بها
• يقيم مدى كفاية وفعالية ضوابط العمليات استناداً إلى المعرفة والخبرة التجارية ويعدل نطاق مراجعة التدقيق كما يطلب بموافقة مدير القسم.
• يحدد إجراءات التدقيق التي ستطبق، بما في ذلك استخدام تقنيات تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وطرق العينة، إلخ.
• يحلل ويستعرض أنظمة وعمليات المالية والعمليات ذات الصلة والسياسات والإجراءات، ويقدم توصيات ذات قيمة مضافة لتحسين وتعزيز الضوابط. يراجع ويناقش مع الموظفين المعنيين جميع المسائل والفجوات والموضوعات الأخرى التي كشفتها تقارير التدقيق.
• يحصل على أدلة التدقيق ويراجعها كأساس لاستنتاج موضوعي ومستنير حول كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية على الأنشطة/النطاق الذي يتم مراجعته.
• يحضر ويسجل أوراق العمل المتعلقة بالاختبارات التدقيقية التي تمت والتي تدعم الملاحظات والنتائج والاستنتاج. يجب توثيق هذه الأوراق بشكل كاف ضمن إدارة التدقيق (AMS).
• يشرف ويدعم أنشطة التدقيق التي يقوم بها المدققون لضمان تقدم سلس وفي الوقت المحدد لبرامج التدقيق. يراقب ويتابع جداول مهام التعيينات ويضمن إتمام المهام بنجاح وفق الخطة التدقيقية السنوية. يميز بين المهام الحرجة وغير الحرجة ويعطي الأولوية وفقاً لذلك لضمان جودة عالية وأداء سريع.
• يتابع الأعمال التي قامت بها المدققون لضمان الكفاية والدقة والكمال. يراجع التقدم الأسبوعي لجميع برامج التدقيق التي يقوم بها فريق التدقيق. يحضر ويحدّث جداول عمل فريق التدقيق الأسبوعية لمدير القسم.
المؤهل الأدنى
• درجة البكالوريوس في التجارة/ المحاسبة.
الخبرة الدنيا والمعرفة والمهارات
- 8 سنوات من الخبرة المهنية في التدقيق، ويفضل في صناعة النفط والغاز أو شركات التدقيق الدولية.
* خبرة عملية في العمل مع نظام إدارة التدقيق.
* خبرة في العمل في بيئة بنظام ERP، ويفضل SAP.
* مهارات تواصل شفهية وكتابية قوية باللغة الإنجليزية، المعرفة بالعربية ميزة
* فهم عميق للمعايير IFRS ومبادئ الميزانية والمحاسبة الإدارية
* مهارات كتابة تقارير ممتازة والقدرة على كتابة قضايا معقدة بوضوح
* معرفة ممتازة ببرامج Microsoft Office، خاصة Word وExcel وPowerPoint
* القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق
* التفكير النقدي والتحليل
* فهم دقيق للتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر
Job description
Job Purpose
To carry out comprehensive audit and evaluation of management controls (over financial activities or administrative and operational activities as assigned to you) in order to ensure that internal control system for integrity and reliability of financial processes are implemented and working efficiently and effectively, to ensure smooth and timely progress of audit programs according to annual audit plans, and in accordance with corporate strategies, objectives, procedures, policies, and directives. To perform and follow up all financial audits as agreed with the Department Manager and to prepare final audit reports, audit findings and recommendations for corrective action plans.
Job Specific Accountabilities
Annual Risk-Based Internal Audit Plan
• Perform quarterly and annual risk assessment exercise conducted by Audit & Assurance Division for the assigned organisational units.
• Develop annual Risk-based Internal Audit Plan based on the results of risk assessment exercise.
Internal Audit Planning
• Identifies and discusses the objectives and approach of proposed audit effort with the Department Manager, as directed.
• Participates in the planning of assigned audit reviews’ approach and scope. Prepares Audit program
• Identifies risks, mitigating controls and prepares the audit testing program for the scope areas agreed for the audit reviews. Assists in planning and carries out comprehensive audit programs for reviewing and evaluating management controls over financial, procedures, policies and activities in various areas, divisions and departments as per approved audit plan and communicates it to subordinates. Reviews completeness, appropriateness and effectiveness of internal controls, processes, procedures and policies in place, audit findings and makes recommendations.
• Conducts preliminary review of audit assignments to help establishing scope and develop audit plans (including those of testing).
• Assists Department Manager in developing and carrying out audit assignments.
Job Specific Accountabilities2
Internal Audit Execution
• Executes the approved annual audit plan as agreed and ensures that all audited areas are subject to adequate evaluation of internal controls. Identifies areas that may require additional audit coverage to ensure that systems, procedures and internal controls are effectively adhered. Collects and analyses all necessary evidence, to assess any potential procedural risks.
• Prepares/updates the Risks Assessment Process and preparation of Risk Register of auditable entities
• Evaluates adequacy and effectiveness of the process controls based on the business knowledge and experience and modify the scope of audit review, as may be required with the approval of Department Manager.
• Determines auditing procedures to be applied, including use of IT Audit techniques, sampling methods etc.
• Analyses and reviews financial and related operational systems, policies and procedures, and provides value-added recommendations to improve and enhance controls. Reviews and discusses with the concerned staff all matters, control gaps and other issues disclosed in audit reports.
• Obtains and reviews audit evidence as the basis for an informed, objective conclusion on the adequacy and effectiveness of internal control system over the activities/ scope being reviewed.
• Prepares and records working papers related to the audit tests performed which evidence and support the observations, results and conclusion. Such working papers should be adequately documented within the Audit Management (AMS).
• Supervises and supports audit activities carried out by auditors to ensure smooth and timely progress of audit programs. Monitors and follows up schedules of assignments and ensures tasks are successfully completed according to annual audit plan. Distinguishes between critical and non-critical tasks and gives priority accordingly to ensure high quality and prompt work.
• Follows up works carried out by auditors to ensure adequacy, thoroughness and completeness. Reviews weekly progress of all audit programs performed by audit staff. Prepares and updates the weekly audit staff work schedules for Department Manager.
Minimum Qualification
• Bachelor Degree in Commerce/ Accounting.
Minimum Experience, Knowledge & Skills
- 8 years of professional experience in auditing, preferably in oil and gas industry or international audit firms.
* Hands on experience in working with an audit management system.
* Experience on working in an environment with ERP system, preferably SAP.
* Strong verbal and written communication skills in English, knowledge of Arabic is an advantage
* In-depth knowledge of IFRS, Budgeting and Management accounting principles
* Excellent report writing skills with the ability to clearly write complex issues
*Excellent knowledge of Microsoft Office, especially Word, Excel and PowerPoint
* Ability to work independently and as part of team
* Critical Thinking & Analysis skills
* Thorough understanding on the internal audit, corporate governance and risk management